兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”)作为福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求兴业证券股票软件,兴业证券出具本持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作内容
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
无
三、重大风险事项
(一)技术升级和研发失败的风险
软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展兴业证券股票软件,基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷。若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求兴业证券股票软件,或研发成果与研发进度未达预期,则会给公司的生产经营造成不利影响。
(二)市场竞争风险
在国际市场中,国际PDF相关的大型软件厂商具备起步早、规模大、资金充足等优势,在市场竞争中,Adobe公司目前仍占据PDF软件领域大部分的市场份额,处于竞争优势地位,在国内市场上也与公司形成竞争之势。同时,市场上还出现了跨界竞争者,市场竞争格局加剧,可能使公司面临市场竞争风险。
(三)管理能力不能适应公司业务发展的风险
随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大。这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系,将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展,对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。
4、新冠疫情影响风险
本公司积极响应并严格执行党、国家各级政府以及其他各个国家政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的各项规定和要求。但随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球持续蔓延,影响涉及经济社会各个领域,也可能对公司海外业务的发展造成一定的不利影响。
四、重大违规事项
在本持续督导期间,公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2021年上半年度,公司主要财务数据如下表所示:
单位:元
上述主要财务数据及指标的变动原因如下:
1、报告期内,公司营业收入为261,698,946.66元,较上年同期增长15.99%,剔除美元折算汇率下降对收入的影响-6.7%后,同比增加约22.69%兴业证券股票软件;增长的主要原因系:一方面,随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解,相较去年同期,疫情对公司业务推广的影响有所降低;另一方面,公司继续巩固欧美市场,持续增加对销售团队及市场广告等方面的投入。
2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为46,485,860.51元,较上年同期下降24.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,511,699.52元,较上年同期下降78.17%,导致这两个指标均有所下降的主要原因系:(1)公司进一步加大了扩充研发与销售团队人数的力度,大幅度提升对产品研发及市场营销的投入,导致研发费用及销售费用同比增长比例较高;同时,公司也在逐步提升管理水平,引进高层次人才,管理费用较去年同期也有较大幅度的增长。(2)报告期内公司通过了限制性股票激励计划,根据中国会计准则要求,公司相应计提了的股份支付费用共计1,488万元,影响公司经常性损益1,488万元。随着产品竞争力的提升、市场开拓局面打开、产品验证进度的推进,前期投入将会持续转化为营业收入,逐步改善营业收入增速,提高利润水平。
3、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为22,569,294.05元,较上年同期下降62.89%,主要原因系:虽然报告期内本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长,但由于公司全方位的加大投入,导致经营活动现金流出同比有较大幅度的增长,二者作用结果导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额的减少。
六、核心竞争力的变化情况
(一)技术创新优势
公司所处软件和信息技术服务业属于技术、人才密集型行业,行业企业需要持续投入大量资源进行技术研发。公司通过多种途径构建了高效完备的技术创新机制,是公司不断成长的基础支撑,取得了丰硕的创新成果,具体如下:
1、人才团队
公司拥有一支具有丰富经验的软件开发的技术创新团队,开发团队分布在多个国家和地区,截至2021年6月30日,公司技术人员共321人,约占员工总数的48.93%,为公司发展奠定了良好的基础。公司核心研发人员及销售团队具有丰富的软件开发和市场开拓工作经验,能准确把握行业发展趋势,及时准确制订和调整公司的发展战略,使公司走在行业发展前列。
2、持续的研发投入
公司注重技术的持续创新,不断加大资金投入,持续进行软件产品升级更新和新技术、新产品的研发。2018年至2021年6月,公司的研发费用分别为5,550.12万元、5,665.32万元、7,536.81万元、6,548.90万元,占各期营业收入比例分别为19.76%、15.36%、16.08%和25.02%。
3、技术创新成果
公司多年来深耕于PDF电子文档领域,始终将提升产品开发和创新能力作为公司持续发展的动力。经过多年的技术经验积累,公司综合技术能力处于行业领先水平,形成了PDF领域的自主知识产权体系,系统掌握包括PDF文档解析技术与渲染技术、跨平台技术、PDF文档转换技术、文档高压缩技术、互联PDF技术和PDF电子表单技术等多项核心技术。截至2021年6月30日,公司共拥有国内外发明专利39项,拥有国内外软件著作权82项。公司拥有的核心技术实力是公司未来进一步发展的基础,对未来公司发展起重要支撑作用。
(二)客户优势
公司在PDF电子文档格式领域深耕多年,依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势,累积了各行各业大量客户资源,公司强调发展垂直市场,重点发展教育、法律、银行、保险、政府等重要领域,产品及服务在国际知名企业以及机构得到广泛应用,得到客户的高度认可,有利于公司知名度提升和业务拓展。主要客户有加拿大共享服务局、亚马逊、谷歌、微软、英特尔、康菲石油、纳斯达克等国际知名企业以及机构。同时,公司与戴尔、新聚思、Insight等大型IT代理商合作,通过其销售渠道扩展市场。
(三)营销网络及服务优势
公司在全球范围内形成较为完善的营销网络体系,以中国为软件产品开发设计中心,以欧美日等经济发达国家为主要市场区域,并辐射亚太、中东、南美等新兴经济区域,建立了专业的营销服务网络,已在美国的硅谷、亚特兰大、纽约、德国柏林、澳大利亚墨尔本及日本东京等国家和地区设有子公司或销售代表处,可在拓展国际业务的同时方便地为国际客户提供完善、及时的营销及技术服务。公司凭借全球范围内广泛的渠道布局,能够有效提高当地市场占有率并为客户提供高效便捷的服务,是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。
公司秉持以客户为中心的服务理念,不断提升自身服务能力和水平,通过网络或电话为全球客户提供技术支持服务,可快速为客户处理在软件应用过程中发现的文档呈现问题或软件自身的漏洞。同时,公司建立了技术能力强的销售及技术服务团队,服务涵盖产品应用全过程,包括售前咨询、售后服务、技术支持等,快速响应客户的问题并及时进行反馈,为客户提供高效便捷的服务,在服务能力、服务范围等方面处于行业领先水平,形成了与其他PDF厂商具有差异化竞争优势的服务体系,全面提升客户满意度和增强客户粘性。
(四)品牌优势
当前,PDF电子文档领域发展日趋成熟,逐步形成了以Adobe、Kofax(收购Nuance PDF业务)、Foxit等为代表的知名品牌,占据全球PDF市场的主要份额,先发企业具有一定的品牌优势。公司作为一家国际化运营的PDF电子文档解决方案提供商,与国内外众多知名企业保持合作,还拥有大量中小型企业客户与个人客户,已拥有了一定的品牌竞争力与市场地位。
公司自成立以来,始终坚持“自主产权、自主品牌、市场引领”的理念,积极推进电子文档技术应用的创新。截至2021年6月30日,公司产品销售范围覆盖全球200余个国家和地区,已发展成为国内外知名的PDF电子文档格式软件的产品品牌。同时,公司积极通过展会与媒体进行品牌推广,积极参加“Document Strategy Forum”、“M-Enabling Summit”、“首届数字中国建设峰会”、“保密技术交流大会”等行业展会及会议,并在“Forbes”、“KM World”、“中华网”等海内外媒体进行推广,对提升公司品牌形象,提高国内外市场占有率起到重要作用。
(五)PDF电子文档领域产品优势
PDF电子文档格式软件为通用软件产品,是人们日常生活和办公的基础性工具,广泛应用于国民经济各个领域。公司产品具有多平台支持、处理速度快、安全可靠、界面美观人性化、操作便捷、性价比高等优势。
经过多年的产品开发及升级更新,形成了包括通用软件产品、开发平台与工具、企业文档自动化解决方案以及PDF相关独立产品等较为完善的产品体系,能够满足各类用户差异化的需求。客户群体广泛,并可根据不同客户的需求开发相关功能,全方位满足客户需求,增强用户粘性。
此外,公司积极拥抱PDFA、DSC、SAFE-BioPharma等国际标准化组织,长期积极参与多项国际标准的起草、制定、维护和实现工作,在国际舞台上贡献福昕方案。除了作为国际PDF协会13个主要成员之一和中国版式文档OFD标准制定成员的身份外,同时,公司还是中国档案学会、中国文献影像技术协会理事单位,参与国家文献影像技术标准化工作。2020年10月,市场监管总局(标准委)对在经济社会发展中发挥重要作用的标准项目和在国际国内标准化工作中做出显著成绩的单位、个人进行表彰,福昕软件荣获中国标准创新贡献奖标准项目奖二等奖。
(六)自主研发优势
公司始终坚持自主研发的技术发展路径,致力于实现软件国产化,实现进口替代,已发展成为中国电子文档处理软件中便携文件格式领域具有国际影响力的民族品牌,其中“福昕互联PDF可控文档协同平台”取得了信息系统安全等级保护三级认证。公司形成了较为完善的自有知识产权体系,对PDF电子文档领域核心技术进行研发并进行产品的市场推广。当前,公司所掌握的核心技术均系公司研发团队多年自主研发的成果。同时,公司重视人才队伍建设,在北京、福州、南京、合肥、成都、深圳、西安、美国、德国等地设立了研发中心或研发部门,投入大量资源进行技术开发及产品更新迭代,以确保公司核心技术的行业领先优势。
综上分析,2021上半年度,公司核心竞争力未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
(一)研发支出变化
公司注重技术的持续创新,不断加大资金投入,持续进行软件产品升级更新和新技术、新产品的研发。2021年1-6月,公司研发费用为6,548.89万元,较2020年1-6月的3,155.52万元增长107.54%,占当期营业收入比例为25.02%较2020年1-6月的13.99%增长11.03个百分点。
(二)研发进展
2021年上半年度,公司主要在研项目进展顺利,核心技术水保持国际前列水平。公司通过多年的自主研发,已建立起一整套拥有完全自主知识产权的PDF技术体系。2021年上半年度,共获得新专利1项,软件著作权3项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1749号),福昕软件获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股,每股发行价格人民币238.53元,募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元,扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元(不含税),实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年9月4日出具了华兴所(2020)验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,福昕软件对募集资金采取了专户存储管理。
截止2021年6月30日,福昕软件募集资金使用及结余情况如下:
截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元/美元
福昕软件2021年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件2021年上半年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2021年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下:
注:Steven Xun Li于2021年1月26日辞去上述职务,同时,韦积庆于2021年1月26日担任公司副总裁;向延育于2021年4月26日因病去世。
十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。